2024年来,文安农商银行高度重视审计成果的运用,致力做好审计“后半篇”文章,通过全面梳理审计发现问题,深入分析问题产生的原因,制定针对性的整改措施,确保审计成果得以有效运用,提升了内部管理效能。
高度重视审计问题整改,确保问题得到及时、有效的解决。对于审计过程中发现的问题,文安农商银行建立了审计问题清单,实时跟踪审计问题的整改进度,确保问题得到及时、有效的解决。对于暴露的新问题新风险点,研究制定专项审计措施,以确保问题得到有效解决,将审计整改落实向更深层次、更大范围推进。
深化审计问题分析,有针对性地加强内部控制和风险管理。深入分析问题产生的原因,找出内部控制和风险管理的薄弱环节。通过审计分析,我行有针对性地加强了内部控制和风险管理,提高了内部管理的有效性。根据审计成果,调整了内部管理政策和流程,提高了内部管理的科学性和合理性。
强化审计成果共享,促进部门间的协同配合。将审计成果及时向相关部门反馈,对风险点进行重点提示,通过强化部门联动提高风险意识,优化内部管理机制,贯通协同提升内部管理效能,持续提升审计工作信息化、流程化、规范化水平。(张艳娟)